El proceso de Entrada de Facturas de Proveedores generará automáticamente los asientos contables de Contabilidad General y de Contabilidad Analítica, así como la cartera de efectos a pagar. Este proceso permite aplicar anticipos a facturas, así como controla los plazos habitualmente pactados con los proveedores o recogidos en la forma de pago de la Orden de Compra.
Si utiliza expertLogística®, el módulo de expert Finanzas ® recibirá las imputaciones a partir del proceso de comprobación de facturas con los albaranes y órdenes de compra de los proveedores, en este caso, cada línea de artículo de la orden de compra contiene la cuenta de gastos de contabilidad general, así como la cuenta de gastos analíticos, lo que automatizará el asiento contable, la cartera de pagos y el Diario de IVA.
El proceso permite realizar los asientos con fecha del devengo de la factura, si el mes de recepción es distinto al mes de la factura, el proceso permitirá realizar automáticamente 2 asientos, uno de gastos y otro del IVA.